Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7211727319
Číslo faktúry: FD /0207/09
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vieska nad Blhom
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa:
IČO:
Predmet: Hlasové služby
Fakturovaná suma s DPH: 59,80
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.11.2012
Dátum splatnosti: 03.12.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0207_09
Zverejnené: 08.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov