Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2023 |
Dátum úhrady: | 15.06.2023 |
Súbor: | FD_0007_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |