Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1061201180
Číslo faktúry: FD /0201/09
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vieska nad Blhom
Dodávateľ: Brantner
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 211,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.06.2012
Dátum splatnosti: 22.06.2012
Dátum úhrady: 02.11.2012
Súbor: FD_0201_09
Zverejnené: 13.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov