Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7103734935
Číslo faktúry: FD /0038/09
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vieska nad Blhom
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa:
IČO:
Predmet: Hlasové služby
Fakturovaná suma s DPH: 66,47
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: 09.05.2011
Dátum úhrady: 09.05.2011
Súbor: FD_0038_09
Zverejnené: 23.01.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov