Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1061100710
Číslo faktúry: FD /0039/09
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vieska nad Blhom
Dodávateľ: Brantner
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 125,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.04.2011
Dátum splatnosti: 09.04.2011
Dátum úhrady: 09.05.2011
Súbor: FD_0039_09
Zverejnené: 23.01.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov